林芝市经济和信息化局

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林芝市经济和信息化局2022年度部门预算

发布时间:2022-01-20   浏览次数:   【字体:

林芝市经济和信息化局2022年度

部门预算

2022120

第一部分林芝市经济和信息化局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分林芝市经济和信息化局2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分林芝市经济和信息化局2022年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

林芝市经济和信息化局概况

一、主要职能

林芝市经济和信息化局是独立核算的单户类型预算单位,预算级次为二级预算单位,主要职能包括:

(一)执行国家、自治区工业经济、数字经济和信息化建设的方针政策,贯彻落实有关法律法规,研究起草相关地方性法规和政府规章草案。拟订全市工业经济、数字经济和信息化建设规划和政策、措施并组织实施,拟订行业技术规范和标准并组织实施。

(二)提出优化全市工业经济、数字经济和信息化建设布局、结构调整、对外开放和利用外资的政策建议,推动相关领域供给侧结构性改革和承接产业转移工作,承担全市工业和信息化交流合作工作。

(三)负责提出全市工业经济、数字经济和信息化领域固定资产投资规模和方向,国家和自治区及市用于全市工业经济、数字经济和信息化领域财政性建设资金安排的意见。按规定权限审批、核准、审核全市工业经济、数字经济和信息化领域固定资产投资项目和企业技术改造项目并监督实施。

(四)负责工业经济、数字经济和信息化建设的运行、调度工作。监测、分析工业经济、数字经济和信息化建设的运行态势和质量,进行预测预警、统计并发布相关信息,加强信息引导。协调解决行业运行发展中的重大问题。会同市发展和改革委员会负责涉及工业和信息化领域煤、电、油、气、运、数据等生产要素的调度保障工作。

(五)负责统筹推进全市数字经济和大数据应用发展,指导协调信息产业发展中的重大问题。研究制定数据资源标准规范、管理体系和数字经济治理体系。负责政府和社会公共数据资源管理服务。负责工业化和信息化融合发展,指导协调推进网络信息技术与实体经济深度融合,推动各行业数字化转型发展,促进信息消费。

(六)负责统筹推进全市信息化建设工作。负责全市重大信息化工程的规划、布局,负责组织推进全市电子政务建设,统筹推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。负责国家和自治区及市预算内政府信息化项目技术论证和符合性审查。统筹通信业需求侧研究和管理,联系在林芝的基础电信企业工作,指导协调市级信息化企业发展。

(七)推动工业经济、数字经济和信息化行业体制改革和管理创新。指导工业和信息化行业技术创新和技术进步,改造提升传统产业,组织实施国家和自治区及市相关领域科技重大专项,推进相关科研成果产业化。指导行业质量管理和推进品牌战略工作。

(八)负责全市工业、数字经济和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源综合利用工作,参与制定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策。承担工业和信息化固定资产投资项目的节能评审工作,提出评审意见。协调解决工业化与生态环境协调发展中的重大问题,组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。承担工业领域国防动员工作。

(九)负责原材料、消费品、装备、电子信息等工业和信息化行业管理工作。承担矿业、化工(不含炼油、煤制燃料和燃料乙醇)、建材业等重工业的行业管理。承担食品业、药业、天然饮用水产业、民族手工业等行业管理。组织协调装备制造业发展,指导先进技术装备的消化吸收创新。负责盐业行业管理、国防科技工业行业管理、国防信息动员工作。负责民用爆炸物品行业管理工作。指导工艺美术大师评选。

(十)负责全市中小企业发展的宏观指导、综合协调和监督检查。拟订促进中小企业发展的规划和政策、措施。引导中小企业转变发展方式、推动结构调整。提出国家和自治区及市用于扶持中小企业发展专项资金的安排意见。拟订促进中小企业创业创新政策、措施并组织实施。参与拟订促进中小企业融资和担保的政策、措施,推动中小企业信用担保体系建设。指导中小企业服务体系建设和中小企业对外交流合作。

(十一)负责全市工业园区的建设管理工作。拟订工业园区发展规划和政策、措施并组织实施。推进工业园区公共配套设施建设,组织实施工业园区公共服务平台项目计划,指导工业园区管委会提升园区管理水平。

(十二)负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

(十三)完成市委和市人民政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

林芝市经济和信息化局设4个内设机构(正科级),分别是:办公室(政工人事科)、经济运行科、工业管理科和信息化推进科。

第二部分

林芝市经济和信息化局2022年度

部门预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

林芝市经济和信息化局2022年度

部门预算数据分析

一、2022年度部门收支总表说明

2022年收支总预算1795.68万元,收入包括:一般公共预算拨款收入1475.68万元,上年结转320万元;支出包括:社会保障和就业支出62.45万元,卫生健康支出40.78万元,资源勘探工业信息等支出1642.55万元,住房保障支出49.9万元。

二、2022年度部门收入总表说明

(一)收入预算1795.68万元,其中:上年结转320万元,占17.82%;一般公共预算拨款收入1475.68万元,占82.18%。

三、2022年度部门支出总表说明

2022年支出预算1795.68万元,其中:基本支出630.92万元,占35.14%;项目支出1164.76万元,占64.86%。

四、2022年度财政拨款收支总表说明

2022年财政拨款收支总预算1795.68万元。收入包括:一般公共预算拨款1475.68万元,其中:一般公共预算当年拨款收入1475.68万元,上年结转320万元;支出包括:社会保障和就业支出62.45万元,卫生健康支出40.78万元,资源勘探工业信息等支出1642.55万元,住房保障支出49.9万元。

五、2022年度一般公共预算支出表说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款1475.68万元,比2021 年执行数减少166.46万元,主要原因:财政项目经费预算调减。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

2022年一般公共预算当年拨款1475.68万元,其中:社会保障和就业支出62.45万元,占4.23%;卫生健康支出40.78万元,占2.76%;资源勘探工业信息等支出1322.55万元,占89.62%;住房保障支出49.9万元,占3.38%;。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、资源勘探信息等支出(215)工业和信息产业监管(05)行政运行(01477.79万元,机关服务(037万元,专用通信(0727万元,其他工业和信息产业监管支出(991130.76万元。

2、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(0561.91万元,财政对其他社会保险基金的补助(27)财政对失业保险基金的补助0.15万元,财政对工伤保险基金的补助(020.39万元。

3、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(0133.66万元,公务员医疗补助(037.12万元。

4、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(0149.9万元。

六、2022年度一般公共预算基本支出表说明

2022年一般公共预算基本支出630.92万元,其中:

人员经费587.37万元,主要包括:工资性支出423.85万元(基本工资95.36万元、津贴补贴288.79万元、奖金31.66万元)、机关事业单位养老保险缴费61.91万元、城镇职工基本医疗保险缴费33.66万元、公务员医疗补助7.12万元、其他社会保险缴费0.54万元(工伤保险0.39万元,失业保险0.15万元)、其他工资福利支出11.59万元(休假探亲费10.39万元、志愿者工资1.2万元)、住房公积金49.9万元。

公用经费43.55万元,主要包括:商品和服务支出43.55万元(其中:办公费0.72万元、水费0.3万元、电费1.2万元、邮电费1.93万元、取暖费0.4万元、差旅费15.24万元、维修(护)费0.34万元、公务接待费2.98万元、工会经费8.43万元、福利费0.25元、公务用车运行维护费11.25万元、其他商品和服务支出0.17万元。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为14.23万元,其中:因公出国(境)费0万元,与上年相同;公务接待费2.98万元,较上年增加0.16万元,增长5.67%;公务用车购置及运行费11.25万元,较上年增加0.6万元,增长5.63%。2022年“三公”经费预算比2021年增加0.76万元,增长5.64%,主要原因:人员较上年多1人。

2021年因公出国(境)0团组0人,公务用车购置0辆、保有量5辆,国内公务接待7批次83人。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

2022我局机关没有政府性基金预算支出。

九、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费安排使用情况说明

2022我局机关运行经费财政预算拨款43.55万元,比2021年预算增加3.36万元,增长8.36%。该项支出由系统自动生成,主要是人员信息正常变更,人员较上年多1

2、政府采购情况说明

2022年我局机关政府采购预算0元,与上年相同。

3、国有资产占有使用情况说明

2022年我局机关共有车辆5辆,其中:领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效目标管理情况说明

2022年我局机关实现财政预算绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理15个,资金1475.68万元,重点项目(见名词解释)实行绩效目标管理5个,分别是电子政务外网网络租赁费772.26万元;公共WIFI维护经费27万元;法律顾问服务专项经费3.5万元;党建经费7万元;各类工作经费35万元。以上项目占年初项目支出预算总额的57.25%。

5、扶贫项目安排和扶贫资金管理使用及绩效目标情况说明

2022年我局机关没有扶贫项目资金。

6、政府举借债务情况说明

2022年我局机关没有政府举借债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指上述一般公共预算拨款收入、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

林芝市经济和信息化局2022年度部门预算公开明细表